Dodanie serii do operatora

Problemy i pomysły związane z funkcjonowaniem modułu Sprzedaż

Moderator: mikey

ankafuks
Posty: 2
Rejestracja: 22 wrz 2016, 10:47
Rola: Użytkownik CDN XL
Wersja: 2016

Dodanie serii do operatora

Post autor: ankafuks »

Witam,
mam taki problem, że u jednego z operatorów nie mogę wybrać serii dokumentu, która mi jest potrzebna. Podczas tworzenia faktury sprzedaży, w Nagłówku podczas rozwinięcia dostępnych serii wyświetlają się wszystkie z wyjątkiem jednej.
W jaki sposób mogę ją dodać?
Już przegrzebałam całego "Administratora" i nie widzę tego.
Będę bardzo wdzięczna za pomoc.

padding
Posty: 61
Rejestracja: 17 sie 2010, 13:58
Rola: Administrator CDN XL
Wersja: 2019

Re: Dodanie serii do operatora

Post autor: padding »

Może tu
Administrator --> struktura firmy --> 2x klik na centrum w którym jest dany operator --> zakładka serie

ankafuks
Posty: 2
Rejestracja: 22 wrz 2016, 10:47
Rola: Użytkownik CDN XL
Wersja: 2016

Re: Dodanie serii do operatora

Post autor: ankafuks »

Dziękuję po stokroć ;)

PAFF
Posty: 16
Rejestracja: 18 kwie 2016, 15:28
Rola: Administrator CDN XL
Wersja: 8.0

Re: Dodanie serii do operatora

Post autor: PAFF »

Czy poprzez zmianę serii zmieni się równiez rejestr w zapisach kasowo/bankowych? Wczoraj miałem sytuację że dwóch operatorów działało na dwóch róznych seriach natomiast obu panom każda płatność wpadała do jednego zapisu kasowo/bankowego.

padding
Posty: 61
Rejestracja: 17 sie 2010, 13:58
Rola: Administrator CDN XL
Wersja: 2019

Re: Dodanie serii do operatora

Post autor: padding »

Czy poprzez zmianę serii zmieni się równiez rejestr w zapisach kasowo/bankowych?
Zależy jak jest ustawione; czy pisząc różne serie masz na myśli
1. Różne serie dla różnych dokumentów?,
2. Różne serie identycznego dokumentu, ale w różnych centrach?

Ogólnie to...

Na rejestry można zerknąć tutaj
Administrator --> struktura firmy --> 2x klik na centrum w którym jest dany operator --> zakładka Rejestry

odnoście punktu 1. to... działanie na różnych seriach jest raczej uzależnione od rodzaju wypisywanych dokumentów.
Jeżeli dla kilku form płatności jest ustawiony identyczny rejestr, to płatności będą wpadać do jednego zapisu, np Gotówka=rejestr KASA1, przelew=rejestr KASA1.

Na formy płatności można zerknąć tutaj
Administrator --> struktura firmy --> 2x klik na centrum w którym jest dany operator --> zakładka Formy płatności

:)

ODPOWIEDZ