Dzień dobry,
proszę o podpowiedź - jak w najłatwiejszy i najbezpieczniejszy sposób uruchomić moduł księgowy w trakcie roku i klienta?
Chodzi o to, że wg biuletynów Comarch dotyczących XL, proces jest skomplikowany i wymaga dzielenia rozrachunków na BO na rozliczone i nierozliczone, a następnie wprowadzania obrotów na konta rozrachunkowe, również z uwzględnieniem zapisów rozliczonych. Czy ktoś z Państwa ma doświadczenie w tym temacie i mógłby pokierować jak sobie z tym poradzić w dość dużej spółce?
Start księgowy w trakcie roku
Moderator: mikey
Re: Start księgowy w trakcie roku
Dzień dobry,
Nam radzono tak- BO na 1.01 na konatch rozrachunkowych z analityką 0000 (bez kontrahenta -samo BO zobowiązan i należnosic)
Potem kolejne mce obroty na koncie z 00000 (bez kontrah).
Przed rozruchem wyksięgowania z konta 2ke z 0000 na konta 2ek ze wskazaniem kontrahenta i tam już pełna zabawa w nr faktury co rozliczone itp.
a przed rozruchem same obroty na 2kach bez kontrahenta.
Pozdrawiam
Db
Nam radzono tak- BO na 1.01 na konatch rozrachunkowych z analityką 0000 (bez kontrahenta -samo BO zobowiązan i należnosic)
Potem kolejne mce obroty na koncie z 00000 (bez kontrah).
Przed rozruchem wyksięgowania z konta 2ke z 0000 na konta 2ek ze wskazaniem kontrahenta i tam już pełna zabawa w nr faktury co rozliczone itp.
a przed rozruchem same obroty na 2kach bez kontrahenta.
Pozdrawiam
Db
Re: Start księgowy w trakcie roku
Dziękuję za odpowiedź.